Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
Identifikačný údaj faktúry | DZM25006 |
Názov dodávateľa |
Slovak Dance, n.o.
Maše Haľamovej 21, Martin IČO: 45746761 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3142 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250433 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 259,91 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250434 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10,32 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250413 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 18 318,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250393 |
Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 390,71 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3076 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250394 |
Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 617,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3075 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250401 |
Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 040,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3075 |
Identifikácia objednávky | VOB250084 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250416 |
Názov dodávateľa |
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 899,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2824 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 38303-Výdavky budúcich období |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250384 |
Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 213,90 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2467 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250395 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1956 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250386 |
Názov dodávateľa |
KKG NEMEC SK, s.r.o.
Tŕňová 6, Bratislava IČO: 46168435 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 207,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.03.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250219 |
Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
Identifikačný údaj faktúry | DFD25005 |
Názov dodávateľa |
Hokejový klub Poprad, a.s.
Športová 1397/1, Poprad IČO: 51407361 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 40 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 06.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3017 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Daňový doklad k prijatej platbe |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250320 |
Názov dodávateľa |
Teledata, s r.o.
Šafárikova 20, Rožňava IČO: 31652247 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 168,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.03.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250149 |
Popis fakturovaného plnenia | 51806-náklady - teletext |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250379 |
Názov dodávateľa |
ui42 spol. s r.o.
Sibírska 62, Bratislava IČO: 35713003 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2813 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250391 |
Názov dodávateľa |
ixactly s.r.o.
Šulekova 70, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 48181773 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 300,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2740 |
Identifikácia objednávky | VOB250137 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250367 |
Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 32 999,96 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 982 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250383 |
Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 946,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 192 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250376 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 250/1 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250343 |
Názov dodávateľa |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00492736 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 923,28 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2812 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180404-ostatna reklama /1%ZD/ |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250346 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250369 |
Názov dodávateľa |
RIMO, s.r.o.
Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 31 645,45 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 690/10 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250341 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 005,78 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250342 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 435,81 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250348 |
Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 545,48 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1048 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250377 |
Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 170,70 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 550 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25004 |
Názov dodávateľa |
Mestský mládežnícky hokejový klub
Jesenského 959/2, Nitra - Staré Mesto IČO: 42209951 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3153 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25005 |
Názov dodávateľa |
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava IČO: 00397865 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.03.2025 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250378 |
Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 590,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2848 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250314 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 330,90 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250313 |
Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 602,37 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 189 |
Identifikácia objednávky | VOB250218 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250315 |
Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 660,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2961 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250321 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 481,26 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250322 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 199,27 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250350 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250351 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 199,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.03.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250247 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250352 |
Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 512,19 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 907 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250316 |
Názov dodávateľa |
RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 270,52 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.03.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 538 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250335 |
Názov dodávateľa |
WD SERVIS, s.r.o.
Textilná 4, Košice IČO: 45593434 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 464,51 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250279 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250319 |
Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 250,60 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250281 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250334 |
Názov dodávateľa |
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 40,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2609 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250317 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 296,01 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250273 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250318 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 184,97 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250278 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250339 |
Názov dodávateľa |
Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja
Olympijské námestie 1, Bratislava IČO: 30842069 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3019 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250340 |
Názov dodávateľa |
Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja
Olympijské námestie 1, Bratislava IČO: 30842069 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3019 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25003 |
Názov dodávateľa |
MOVE
Malé Pálenisko 15, Bratislava IČO: 42262445 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3152 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250330 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250331 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250118 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250332 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250069 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250329 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 853,87 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
Identifikácia objednávky | VOB250242 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFD25004 |
Názov dodávateľa |
Slovenská olympijská marketingová, a.s.
Junácka 2951/6 , Bratislava IČO: 35801549 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 180 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.02.2025 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Daňový doklad k prijatej platbe |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250325 |
Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 16,56 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1294 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250326 |
Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 33,12 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2182 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250310 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 962,22 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250264 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250308 |
Názov dodávateľa |
Netventic Technologies Slovakia s. r. o.
Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 400,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250206 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250309 |
Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 025,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3099 |
Identifikácia objednávky | VOB250100 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250311 |
Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 714,02 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2867 |
Identifikácia objednávky | VOB250223 |
Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250312 |
Názov dodávateľa |
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Trnavská cesta 41/A, Bratislava IČO: 35790164 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 200,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250200 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250300 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 203,78 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250301 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 927,12 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250307 |
Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 480,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2962 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250305 |
Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 999,45 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3071 |
Identifikácia objednávky | VOB250099 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250303 |
Názov dodávateľa |
RIMO, s.r.o.
Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 442,75 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 690/10 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250298 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250070 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250299 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250068 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250304 |
Názov dodávateľa |
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 611,87 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250210 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250306 |
Názov dodávateľa |
WD SERVIS, s.r.o.
Textilná 4, Košice IČO: 45593434 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 48,66 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250241 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250302 |
Názov dodávateľa |
Slovenská asociácia finančníkov
Drieňová 68/3, Bratislava IČO: 31769667 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 55,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250230 |
Popis fakturovaného plnenia | 54807-poplatky za členstvo |
Identifikačný údaj faktúry | DZM25002 |
Názov dodávateľa |
Hokejový klub Spišská Nová Ves
ul. T. Vansovej 1, Spišská Nová Ves IČO: 17151261 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3143 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250294 |
Názov dodávateľa |
TRIV, s.r.o.
Agátová 22, Bratislava 42 IČO: 36435872 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 890,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250058 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250291 |
Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 890,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250147 |
Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250293 |
Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 27,08 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250228 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250296 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB250196 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250297 |
Názov dodávateľa |
TPA AUDIT, s.r.o.
Námestie Mateja Korvína 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 36714879 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 35 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3057 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250295 |
Názov dodávateľa |
WD SERVIS, s.r.o.
Textilná 4, Košice IČO: 45593434 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 694,51 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250240 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250292 |
Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB241328 |
Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ25025 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 434 927,32 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ25026 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 132,91 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ25027 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 172 967,94 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250285 |
Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 490,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2962 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250286 |
Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 35,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3147 |
Identifikácia objednávky | VOB250197 |
Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250287 |
Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 27,08 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250227 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250288 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 430,08 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
Identifikácia objednávky | VOB250198 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250289 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 756,49 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
Identifikácia objednávky | VOB250113 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ25024 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Solutions Corporations (žreby)
10 Memorial Boulevard, Providence IČO: 050389840 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 107 277,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2778 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFD25003 |
Názov dodávateľa |
GOPAS SR, a.s.
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 2 IČO: 35881674 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 440,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 20.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250159 |
Popis fakturovaného plnenia | Daňový doklad k prijatej platbe |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250281 |
Názov dodávateľa |
BoBo clima s. r. o.
Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača IČO: 56159471 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 061,75 € |
Dátum doručenia faktúry | 20.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250221 |
Popis fakturovaného plnenia | 51102-opravy a udržovanie budovy |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250284 |
Názov dodávateľa |
J.M.MARTIN, spol. s r.o.
Kollárova 85B, Martin IČO: 30229766 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 165,97 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250229 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250283 |
Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 199,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250151 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250282 |
Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 410,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250088 |
Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250280 |
Názov dodávateľa |
Slovenská produkčná, a.s.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 35843624 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 33 200,16 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1494 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250271 |
Názov dodávateľa |
GS1 SLOVAKIA
Nanterská 23, Žilina-Vleince IČO: 35654660 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 580,52 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1521 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54807-poplatky za členstvo |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250276 |
Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 12,27 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1562 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ25022 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 4 197,20 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250275 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 473,10 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250232 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250272 |
Názov dodávateľa |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o.
Družobná 12511/21, Bratislava IČO: 52389413 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 191,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250009 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250267 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2,61 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250268 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 101,07 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250273 |
Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 013,11 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.02.2025 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
Identifikácia objednávky | VOB250060 |
Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250277 |
Názov dodávateľa |
Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1, Žilina IČO: 00321796 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 234,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.02.2025 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP250278 |
Názov dodávateľa |
ARSERVIS, s.r.o.
Bratislavská 9/B, Nitra IČO: 45477906 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 217,31 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.02.2025 |
Identifikácia objednávky | VOB250174 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |